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苏宁易购

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)22.0218.937.576.6010.9914.5315.0014.1014.3614.4413.2213.85
销售净利率(%)1.08-6.83-23.54-31.81-2.123.465.162.150.330.56-12.64-5.16
ROE(平均)(%)5.13-29.75-67.29-79.42-5.1911.6616.675.821.462.92-35.30-13.80
ROE(摊薄)(%)4.91-35.95-100.66-134.79-5.5611.2016.475.341.072.86-54.41-23.51
ROA(%)0.51-3.13-10.44-22.60-1.904.517.472.860.631.02-7.51-2.11
ROIC(%)1.34-7.98-23.98-42.90-3.157.3111.043.790.841.36-15.33-5.23

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)473.55347.39564.462762.855767.089164.267431.662364.422423.836436.881983.073773.64
自由现金流(百万元)4112.042562.91-1195.25-9193.08-7388.93-27028.82-21306.13-8969.711415.41-4703.54-2220.46-7169.51

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)-9.32-12.25-48.62-44.94-6.299.9130.3526.489.6224.44-24.28-2.06
净利润增长率(%)-114.93-74.79-62.51912.11-143.43-26.15216.38498.02-19.270.64103.29118.61
净资产增长率(%)9.28-29.41-49.80-58.24-12.588.662.4820.16115.564.10-28.151.02

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率0.550.550.570.680.861.001.411.371.341.240.640.96
速动比率0.490.480.480.570.670.781.171.081.110.930.540.78
资产负债率(%)90.6391.6789.2281.8363.7763.2155.7846.8349.0263.7583.4269.57

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)19.6521.7616.3321.1133.8974.84205.05107.61164.26218.4122.5588.29
存货周转率(次)7.276.386.147.108.809.3810.209.808.967.727.148.18
总资产周转率(次)0.470.480.460.731.121.231.371.281.321.590.651.01
三项费用占比(%)22.0123.6727.5519.9412.815.1213.2713.7314.6815.5221.1917.83