登录

阳光电源

估值分析 公司公告 财务报表

盈利能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
销售毛利率(%)29.9430.3624.5522.2523.0723.8124.8627.2624.5923.7026.0325.44
销售净利率(%)14.4713.309.187.0610.247.017.8811.419.109.3310.859.90
ROE(平均)(%)34.1640.7120.9412.1220.5210.9511.0515.8912.6316.4225.6919.54
ROE(摊薄)(%)29.9034.0719.2510.1118.6910.3910.5114.759.3115.1222.4017.21
ROA(%)11.1513.066.884.477.694.324.667.346.007.308.657.29
ROIC(%)20.1822.3811.277.0712.317.637.7010.389.1212.0714.6412.01

现金能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
资本开支(百万元)2785.952741.241526.771665.65960.93683.28839.73356.461357.09252.121936.111316.92
自由现金流(百万元)9282.374240.60-316.27-3304.282127.731797.14-658.85498.90-491.30-578.782406.031259.73

成长能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
营业收入增长率(%)7.7679.4766.7925.1548.3125.4116.6948.0131.3949.2145.5039.82
净利润增长率(%)16.92162.69127.04-19.01118.9610.24-20.9585.0030.1450.1681.3256.12
净资产增长率(%)33.2148.4219.2449.7221.6611.5310.9816.71111.4218.9134.4534.18

偿还能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
流动比率1.581.511.471.541.551.511.561.671.771.451.531.56
速动比率1.101.040.931.091.291.241.301.371.521.111.091.20
资产负债率(%)65.0764.4667.9761.0161.2061.6357.8556.7848.8458.1963.9460.30

营运能力:

财务比率2024年2023年2022年2021年2020年2019年2018年2017年2016年2015年近5年平均近10年平均
应收账款周转率(次)3.194.143.573.152.912.001.832.021.761.783.392.64
存货周转率(次)2.162.482.042.564.113.423.233.483.403.272.673.02
总资产周转率(次)0.791.000.770.680.760.630.600.640.650.780.800.73
三项费用占比(%)6.758.398.219.768.469.819.7313.3311.8710.848.319.71